El Pleno del Cabildo de Fuerteventura que esta mañana se reunió en sesión extraordinaria bajo la presidencia de Mario Cabrera, acordó con los votos a favor del grupo de Gobierno (CC y PSOE), la abstención del PPM y el voto en contra de PP y AMF, aprobar el contenido del proyecto de Presupuesto para 2015, que se cifra en 76.400.000,00 euros, lo que significa un crecimiento de 4,75 millones de euros (6,63 %), sobre el 2014.
Fueron rechazadas las enmiendas presentadas por la oposición, "porque buena parte de ellas ya incluidas en otras partidas y otras que pueden ser interesantes, con el compromiso de atenderlas a lo largo de las modificaciones presupuestarias del año", explicó el consejero de Economía y Hacienda, Manuel Miranda.
En el transcurso de esta sesión plenaria también tomó posesión como nuevo consejero Javier Mesa Medina, integrado en el grupo Mixto, a quien el presidente Mario Cabrera, dio al bienvenida en nombre de la Corporación y deseó un buen trabajo.
Con el presupuesto de 2015 se supera el balance del primer presupuesto que se aprobó en plena crisis económica (año 2009), con los ingresos consignados más altos de la historia del Cabildo. "Por primera vez no se prevé recurrir a nuevos endeudamientos y créditos bancarios. Se reducirá además en un 11% el nivel de endeudamiento acumulado de años anteriores, quedando en un 18%. Muy lejos del máximo permitido a las instituciones de un 75%", dijo el consejero de Economía y Hacienda.
El presidente del Cabildo, Mario Cabrera, explicó que "las cuentas de institución está en la situación más saneada
de su historia, lo que nos ha permitido hacer un presupuesto inversor, que
garantiza todas las obras en
contratación y al mismo tiempo permite planificar nuevos proyectos. Crecemos
especialmente en servicios sociales y en turismo e infraetsructuras",
señaló.
En
los Presupuestos de 2015 las Transferencias a Entidades Locales (ayuntamientos)
ascienden a 2.124.415,80
euros. Mientras que el capítulo de inversiones asciende a 17.218.912,89
euros y comprende los gastos a realizar directamente por el Cabildo de
Fuerteventura destinados a la creación de infraestructuras.
El montante que se destina a Personal
es de 24.105.085,26 euros, con un incremento del 1,58 % de este capítulo, que
obedece, por una parte, a la funcionarización de todo el personal laboral; por
otra, a la actualización del complemento específico; y por otra, a la
recuperación de parte de la paga extra de diciembre que no se dejó de cobrar en
el año 2012.
En cuanto a las operaciones corrientes,
se observa que los gastos corrientes siguen aumentando en menor proporción que
los ingresos corrientes, lo que contribuye a seguir mejorando el ahorro bruto de la Corporación. Mientras los ingresos
crecen un 14,43 %, los gastos varían en un 5,75 %.
Sobre el ahorro bruto, diferencia entre
los ingresos corrientes y los gastos corrientes, crece un 50,72%. Se cifra para
el ejercicio 2015 en la cantidad de 17.576.251,27
€, destinándose, en primer lugar, 3,53 M€ a la amortización de deuda y, el
resto, 14,05 M€, a financiar gastos.
Por bloques de gastos, el 67,48 %, se
destina a operaciones corrientes; el 27,12 %, a operaciones de capital; y el
5,39 %, a operaciones financieras.
Las operaciones corrientes para el año
2015, que representan el 67,48 % del total del presupuesto, se cifran en 51,56
millones de euros, de los cuales, 24,11 M € se reservan para gastos de
personal; 17,00 M €, para gastos corrientes; 0,39 M €, para el pago de los
intereses de los préstamos pendientes de amortizar; 13,16 M €, para conceder
subvenciones de naturaleza corriente; y 0,16 %, se destina al Fondo de Contingencia.
En cuanto a las operaciones de capital,
que aportan el 27,12 % del presupuesto, el 22,54 % se destinan a inversiones
reales y 4,59 % a subvenciones de capital. Y con respecto al último bloque, el
que hace referencia a las operaciones financieras, el 0,77 % se destina a
Activos Financieros y el 4,63 % a Pasivos Financieros.
Transferencias y subvenciones
Los créditos destinados a los
Organismos autónomos dependientes del Cabildo de Fuerteventura aumentan en un
71,06 %, siendo el detalle por Organismo el siguiente:
Consejo Insular de Aguas
803.527,66
Patronato de Turismo 1.954.181,71
El mayor incremento se origina en el
Patronato de Turismo al considerarse las campañas de promoción de turismo como
gastos de naturaleza corrientes.
Al Parque Tecnológico se incrementa su
aportación en un 277,27 % para hacer frente a sus gastos de mantenimiento,
derivados de su entrada en funcionamiento.
Las Transferencias a Entidades Locales
crecen un 6,52 %. El crédito que se destina para los Ayuntamientos de la isla
asciende a 2.124.415,80 €, siendo el detalle por Entidad el siguiente:
-
Ayuntamiento
de Antigua: Mejora Bienestar Social 40.327,93
-
Ayuntamiento
de Antigua: Emergencia Social 2015 7.862,00
-
Ayuntamiento
de Antigua: Feria Insular de Artesanía 30.000,00
-
Ayuntamiento
de Betancuria: Mejora Bienestar Social 14.552,91
-
Ayuntamiento
de Betancuria: Emergencia Social 2015 3.251,00
-
Ayuntamiento
de Betancuria: Fondo de Cooperación 150.000,00
-
Ayuntamiento
de La Oliva: Mejora Bienestar Social 70.728,09
-
Ayuntamiento
de La Oliva: Emergencia Social 2015 13.181,06
-
Ayuntamiento
de Pájara: Mejora Bienestar Social 62.784,99
-
Ayuntamiento
de Pájara: Emergencia Social 2015 11.899,40
-
Ayuntamiento
de Pájara: Festival La Cebada 10.200,00
-
Ayuntamiento
de Pájara: Campeonato Wind & Kite
120.000,00
-
Ayuntamiento
de Pto. Rosario. Mejora Bienestar
125.814,04
-
Ayuntamiento
de Pto. Rosario. Emergencia Social 2015 24.972,00
-
Ayuntamiento
de Pto. Rosario: Convenio Protección Civil 28.000,00
-
Ayuntamiento
de Tuineje. Mejora Bienestar Social 53.592,84
-
Ayuntamiento
de Tuineje. Emergencia Social 2015 10.785,00
-
Ayuntamiento
de Tuineje. Semana de la Juventud 10.200,00
-
Ayuntamiento
de Tuineje: Campeonato Pesca de Altura 6.300,00
-
Ayuntamiento
de Tuineje: Fiestas Juradas de San Miguel 6.000,00
-
Ayuntamientos: Escuelas deportivas 108.000,00
-
Mancomunidad
Centro Sur: Centro rehabilitación psicosocial ..63.110,00
-
FEMP/FECAI 90.000,00
-
CAFF:
Gastos de funcionamiento 1.000.000,00
Las Transferencias a Empresas Privadas
disminuyen un 1,18 %, cifrándose en 2.477.000,00 € de las cuales, destacan por
su volumen 1.000.000,00 € que van destinados a subvencionar el agua para uso
agropecuario y pesquero; 100.000,00 € y 1.450.000,00 € que se destina a al
transporte regular de viajeros en guaguas para subvencionar los bonos de los
transportes regulares de viajeros y la financiación del transporte regular.
Las Transferencias a Familias e
Instituciones sin fines de lucro se cifran en 2.341.378,30 € resultando un
incremento del 4,57% con respecto al ejercicio anterior.
Destacan, por volumen de crédito, las
siguientes partidas presupuestarias:
-
Subvención
agrupación defensa sanitaria 50.000,00
-
GDR
Maxorata: gastos de funcionamiento 80.000,00
-
Convenio
Adisfuer: Inserción laboral personas discapacidad 85.000,00
-
Convenio
Cruz Roja: Atención personas teleasistencias
109.100,00
-
Convenio
Cáritas: Programa apoyo a la familia y comedor 120.000,00
-
Convocatoria
pública en materia de bienestar social 90.000,00
-
Transferencia
UNED: gastos de funcionamiento 82.000,00
-
Premios,
becas y pensiones de estudios
490.000,00
-
Becas
prácticas estudiantes
163.500,00
-
Subvenciones
a colectivos socioculturales y teatro 60.000,00
-
Residencias
Universitarias
154.650,00
-
Subvenciones
Deportivas
108.000,00